关于对县地方史志办公室审计发现问题的情况说明
2020-11-09 10:03:50
模板范例
以下是为您推荐的《关于对县地方史志办公室审计发现问题的情况说明》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
县审计局:根据县政府安排,你单位派出审计组于2020年4月28日对我单位2019年度预算执行情况进行了审计,在审计过程中发现我单位2019年12月购买的一套财务软件未登记无形资产账,未录入国有资产管理系统。由于我单位财务人员对《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》学习不够深入,理解不够透彻,认为只要是入到办公费里也是一样的,而造成了国有资产流失的情况。对此,我单位高度重视,立即对财务管理人员进行谈话提醒,并在会上对审计情况做了通报,明确财务人员工作职责。要求在以后的工作中认真执行《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》,严格按要求做,坚决杜绝此类问题再次发生。对于2019年财务软件中工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭补助费用没有设置明细科目的情况,我单位主管领导已督促财务人员建立健全了会计科目,进行明细核算。
特此说明。
模板范例相关文章
-
第一书记工作评估鉴定材料
-
产品发布大会新闻通稿
-
2021年度组织生活会个人对照检查整改承诺书
-
公司向消费者转嫁抵押登记费工商案例分析
-
关于诚邀兄弟县赴我县学习交流的函
-
关于高度关注民生大力推进和谐社会建设有关问题的建议案
-
2021年度组织生活会个人对照检查整改承诺书
-
夸赞抖音拍得好的句子55句
-
班子成员个人批评意见清单
-
关于审读康乐年鉴(2021)送审稿的请示
推荐文章
中文范本网